老師好,我們是一般納稅人,是制造業釀酒,每年都有公 問
你好,你說的公司用酒,你可以直接做收入,然后結轉成本。收入成本金額一致就行了。 答
微信收到投資款,這樣寫對嗎?公司是一個個體戶工作 問
你好,微信是公司的微信嗎 答
公司購進了一臺電腦3950元,收到普票金額3910.89稅 問
購進電腦(普票,非主營銷售) 借:固定資產 — 電腦 3950 貸:銀行存款 / 應付賬款 3950 出售電腦(開具專票,按固定資產處置) 轉清理: 借:固定資產清理 3950 貸:固定資產 — 電腦 3950 確認收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 3500 貸:固定資產清理 3097.35 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 402.65 結轉損失(3950-3097.35=852.65): 借:資產處置損益 852.65 貸:固定資產清理 852.65 答
對方要求我們退款,但是對方的收款公司名稱和賬號 問
直接按新的賬號付款就可以了,同時讓出變更函 答
小規模納稅人 可以不辦理對公賬戶嗎?可以進私賬 問
同學你好 不可以的哦 答

2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發放工資給法人,計提:借 管理費用-管理人員職工薪酬,貸方:應付職工薪酬-應付職工工資 這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。


彥 追問
2019-08-07 15:54
紫藤老師 解答
2019-08-07 15:54
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2019-08-07 15:57
紫藤老師 解答
2019-08-07 15:59
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2019-08-07 16:16