
我們公司有項其他業(yè)務(wù)收入員工裝卸車收客戶費用,期中百分之二十做其他業(yè)務(wù)收入,其余做為員工勞務(wù)費工資發(fā)放,那比如這月一萬裝卸費,內(nèi)賬借銀行存款10000,貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000,那這個在工資表里,我計提工資借管理費用8000,貸應(yīng)付職工薪酬8000,這樣不是有2個應(yīng)付職工薪酬嗎?怎么處理好
答: 同學(xué)你好 計提工資做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
公司為員工提供午餐,員工每月交固定的費用,1、購買的食材這些直接做管理費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金,要不要走應(yīng)付職工薪酬-福利費?2、收到的員工餐費,是沖銷管理費用-福利費,還是做其他業(yè)務(wù)收入
答: 你好,,第一個問題要走應(yīng)付職工薪酬,因為這個福利費是需要計提的。收到的員工餐費,是沖銷管理費用-福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款那里面的財務(wù)費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款


貓熊 追問
2019-07-20 11:33
小洪老師 解答
2019-07-20 11:34
貓熊 追問
2019-07-20 11:41
小洪老師 解答
2019-07-20 16:32