老師 這是原來的分錄 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個分錄 借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 那里面的財務費用怎么更正
微信用戶
于2024-07-06 18:45 發布 ??193次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-07-06 18:48
你好借銀行存款
貸應付職工薪酬
其他應收款
財務費用
借應付職工薪酬
貸其他應收款
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

繳納社保,
借管理費用(公司部分)
借其他應收款(個人部分)
貸銀行存款
發放工資
借應付職工薪酬
貸其他應收款(個人承擔社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59

你好借應付職工薪酬 負數借銀行存款 貸其他應收款 負數之后按發票做借管理費用 其他應收款 貸銀行存款
2021-06-24 14:31:40

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2019-12-12 14:34:24

對的..............
2016-12-13 17:51:48
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