1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

老師,工資五險一金計提時 : 借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資(應發工資)貸:應付職工薪酬-五險一金(單位承擔)支付工資時借:借應付職工薪酬(應發工資)貸:銀行存款其他應收款或其他應付款五險一金、個稅。支付五險一金和個稅時:借:其他應收款或其他應付款五險一金(個人承擔)個稅 應付職工薪酬-五險一金(單位承擔)貸:銀行存款11月份社保在 12月初繳納11月份計提入賬,12月份支付11月份工資繳納社保個稅時入12月份賬
答: 單位負擔的社保單獨計提的二級科目社保 你的個稅記應交稅費-個稅
老師:我已發圖片,這是原來會計做的,不知圖片您能否看到?具體是這樣的,在做計提工資時:借:管理費用/工資/工資 貸:應付職工薪酬/應付社保個人 在計提社保時又做:借:管理費用/工資/社保貸:其他應收款/個人社保證 我想能否在計提工資時直接做:借:管理費用/工資/工資 貸:其他應付款/個人社保 ,計提社保時就不做了,這樣可以嗎
答: 你好,你意思是計提工資時就把個人社保扣出來,可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44? ?貸:其他應收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應付款-王雨墨 9078.34結轉8月份工資?借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44老師好,問一下軟件有結轉功能,還需要手工入結轉到管理費用嗎?
答: 結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
Sunny 追問
2019-11-06 13:36
辜老師 解答
2019-11-06 13:36