
借 管理費用 306800 其他應收款 1200 貸 應付職工薪酬 306800 營業外收入 1200 沖掉 借 應付職工薪酬 1200 貸 其他應收款 1200 支付 借 應付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺得哪里有問題應付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎?我該怎么解決呢?
答: 您好 您對應的1200是營業外收入 不是應付職工薪酬 沖掉的話 也應該沖營業外收入
借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款—個人部分 還是管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
答: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬發放工資時 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 營業外收入 銀行存款 計提工資和發放工資這樣做分錄對嗎?
答: 同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。

