
有一筆業務客戶無需發票,所以我公司已在當年確認無票收入,并申報增值稅無票收入并繳納稅款。但客戶幾個月后又要求開票,現在增值稅需要再次申報。稅務局不讓填報增值稅無票收入負數。請問如何賬務處理?多繳納的增值稅稅款計入營業外支出嗎?
答: 你好,正常就是無票填寫負數,再開具發票才對的
小規模季度報增值稅時申報表和賬面上增值稅差幾分錢如何處理,繳納時多的結轉營業外支出可以嗎
答: 您好 可以按您說的這樣賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師、我們公司虛低扣發票,補出稅款走的營業外支出,就是增值稅納稅申報的時候,怎樣處理
答: 您好!補交的稅款填入進項稅轉出。

