
上月增值稅申報錯誤,導(dǎo)致當(dāng)月繳納了1.69元的增值稅,后期更正申報,但已經(jīng)扣了款了。 這1.69元我應(yīng)該怎么做分錄,記營業(yè)外支出嗎?更正申報是當(dāng)月不繳增值稅
答: 你好,計入營業(yè)外支出吧,
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
答: 只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)申報系統(tǒng)增值稅比我賬上多5分錢,是不是需做個 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.05貸 營業(yè)外支出
答: 你好,找出原因調(diào)整,未查明可以做,借 營業(yè)外支出0.05,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.05

