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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-05-21 15:46

業務招待費是不可以在以后年度扣除的。
業務招待費帳載金額10000,稅收金額0

好巧不巧 追問

2019-05-21 15:50

老師,是2018年入了2017年的發票,那是不是要把這5000在這里剔除呢

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 15:51

你帳上的10000包括這5000元咯。如果是不用剔除,這就是企業實際發生的費用。

好巧不巧 追問

2019-05-21 15:54

是的,賬上10000元包括這5000元,我同事說要把這5000元放在其他那里面,所以我不知道應該怎么做

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 16:00

這5000元,但是入賬入的是業務招待費吧?

好巧不巧 追問

2019-05-21 16:00

是的

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 16:04

那就還在業務招待費里體現出來。

好巧不巧 追問

2019-05-21 16:08

就是直接在賬載金額填10000,稅收金額0,調增金額10000嗎

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 16:08

是的,沒有收入,業務招待費可以稅前扣除金額為0

好巧不巧 追問

2019-05-21 16:09

謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-05-21 16:15

不客氣,希望對你有幫助。

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相關問題討論
業務招待費是不可以在以后年度扣除的。 業務招待費帳載金額10000,稅收金額0
2019-05-21 15:46:54
你好,賬載金額就是你賬面發生金額 稅收金額按發生額60%與收入千分之5兩者較小數據填寫
2018-06-05 09:13:53
你好,賬載金額按賬面發生金額填寫 稅收金額按賬面發生額60%與收入0.5%兩者較小的數據填寫
2019-04-27 15:07:08
長載金額就是88519,稅收金額就是扣除不能扣除部分的金額。
2019-05-21 11:39:14
597 稅收金額是這么多,納稅調增這個=995-597
2020-04-22 10:05:57
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