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會計學堂輔導老師
于2018-06-05 09:13 發布 ??6108次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-05 09:13
你好,賬載金額就是你賬面發生金額 稅收金額按發生額60%與收入千分之5兩者較小數據填寫
會計學堂輔導老師 追問
2018-06-05 09:31
老師,能不能幫忙看下財務報表 這家公司要轉讓 可以嗎?他們家沒有應付賬款,銀行卡里有100多,我都給去掉了
鄒老師 解答
2018-06-05 09:33
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。
2018-06-05 09:49
老師 那A105000納稅調整項目明細表里的職工薪酬的帳載金額和稅收金額怎么填
2018-06-05 09:50
還有職工薪酬納稅調整明細表A105050這個表格也不會填,看不懂
2018-06-05 09:52
你好,賬載金額就是賬面發生金額,稅收金額就是稅法允許扣除的金額
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A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
納稅調整項目明細表中的業務招待費是怎么算出來的
答: 你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,納稅調整項目明細表里面的業務招待費支出,調增的金額,在哪里可以調減?
答: 您好 業務招待費不可以調減的
18年拿收據做的招待費,現在對方不給開票了、這筆費用要全額調增、納稅調整項目明細表中 (業務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫)
討論
老師,A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么輸入不進去啊?
納稅調整項目明細表A105000中的業務招待費支出的賬載金額和稅收金額要怎么填寫
我現在做年報,2016年業務招待費當時賬上記載的發生額是6184.64元,16年的收入是188034.18,6184.64*0.6=3710.78 188034.18*0.005=940.17 請問是不是只能扣除940.17,5244.47需要做納稅調增呢,然后我要填寫納稅調整項目明細表時調增5244.47元,不知道我這樣對嗎
老師,年報里面的納稅調整項目明細表也許業務招待費怎么填
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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會計學堂輔導老師 追問
2018-06-05 09:31
鄒老師 解答
2018-06-05 09:33
會計學堂輔導老師 追問
2018-06-05 09:49
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2018-06-05 09:50
鄒老師 解答
2018-06-05 09:52