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于2019-05-15 09:32 發布 ??951次瀏覽
Kim
職稱: 中級會計師
2019-05-15 10:20
要得,那你的稅收金額是0,都不能稅前扣除
Change 追問
2019-05-15 10:36
那老師,業務招待費的稅收金額填0,那發生的業務費金額就要做納稅調增了哈
Kim 解答
2019-05-15 10:48
是的,那就是調整,不能稅前扣除
2019-05-15 10:49
那業務費也是全額調增了哈
2019-05-15 11:02
是的,招待費是標準的發生額的60%,不能超過收入的千分之五
2019-05-15 11:04
因為收入是0,張載金額是92158,稅收金額為0,那調增金額就為92158,是這意思吧,老師
2019-05-15 11:18
是的,你的稅收金額是0,那你招待費就全部調整
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Kim | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.93 解題: 2900 個
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2019-05-15 10:36
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