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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-18 16:39

您好,期末留抵稅額和您的申報表一致嗎

子墨微塵 追問

2019-05-18 16:57

一致的,以前會計月底沒有做結轉增值稅

子墨微塵 追問

2019-05-18 19:49

老師,我怎樣調賬
就是現在的財務帳

文老師 解答

2019-05-18 20:08

結轉銷項稅額、進項稅額

      結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:

      借:應交稅費-  應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

子墨微塵 追問

2019-05-18 22:06

好的/:ok /:ok

文老師 解答

2019-05-19 09:34

好的,有問題歡迎前來咨詢

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相關問題討論
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
您好 請問是銷項大于進項 還是進項大于銷項
2020-07-07 22:03:08
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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