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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-05-01 12:29

同學你好,兩個賬套都是需要做記賬憑證的,根據購進的貨物或原材料,發生的費用等取回的發票的稅額進行賬務登記,銷項稅額根據企業當期銷售出去不含稅收入*適用稅率進行計算并入賬,期末,用抵扣法計算應交增值稅稅額。

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同學你好,兩個賬套都是需要做記賬憑證的,根據購進的貨物或原材料,發生的費用等取回的發票的稅額進行賬務登記,銷項稅額根據企業當期銷售出去不含稅收入*適用稅率進行計算并入賬,期末,用抵扣法計算應交增值稅稅額。
2019-05-01 12:29:09
答案:是的,月末進項稅額大于銷項稅額時,應對賬務進行處理。一般情況下,可以通過做一個調整分錄來處理,具體的寫法如下: 1、借:應交稅費-應交增值稅; 2、貸:應收稅費-應收增值稅。 這樣處理的好處是可以在本期納稅義務和本期稅收義務的變化間做出折衷,減少企業的財務負擔。 拓展知識:調整分錄是指企業在記賬時,在正常的賬務分錄基礎上,由于某種原因而作出的調整,從而使賬務真實反映經濟實際情況的分錄。如果不做調整分錄,會出現賬務不真實,影響企業的財務管理。
2023-02-27 13:42:27
借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅 貸未交增值稅
2020-02-26 16:59:58
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-24 16:14:00
通過計算銷項稅額-進項稅額-留抵稅額,將計算的結果數字,填入分錄 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-04-16 19:31:01
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