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小芒果hy
于2021-01-29 18:38 發布 ??642次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2021-01-29 18:39
你好同學,這個借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
小芒果hy 追問
2021-01-29 18:43
那需要計提增值稅嗎,然后下個月扣除稅金及附加又怎么做
何江何老師 解答
2021-01-29 18:53
你好同學是的同學是需要的同學就是正常的銷項進項
微信里點“發現”,掃一下
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現在確定銷方在當月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當月進項稅額中,怎么做進項稅轉出?
答: 在申報時候填寫進項轉出
公司這個月進項票就一張,進項稅額認證完大于銷項稅報稅什么的可有影響
答: 你好,當月不繳納增值稅就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開15萬的票要73萬的進項票 我想知道這個進項稅額是怎么算出來的?
答: 你好,這個73萬的依據你是從哪里得到的
這是什么意思???為什么還得把它轉換成17%的呢?如果取得的進項票稅率不是17%,那為什么不可以直接減去它的進項稅額呢?請給予詳細解答一下
討論
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
老師 發現一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現在如何處理
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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小芒果hy 追問
2021-01-29 18:43
何江何老師 解答
2021-01-29 18:53