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麻煩老師幫看下,企業所得稅納稅調整項目明細表,業務招待費支出 賬載金額1050,稅收金額就是1050*60% 填630對嗎?調增420
利息支出 在納稅調整項目明細表中稅收金額怎么填,有什么規定?業務招待費帳載沒有 在納稅調整項目明細表中稅收金額怎么填,也是0是不
企業所得稅年報中納稅調整項目明細表業務招待費支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無收入,該在調增金額填1892還是調減金額填1892,回答說是調減,覺得不對,想再確認下
在填報企業所得稅年報納稅調整項目明細表時,業務招待費支出的賬面余額是48204.41元,銷售收入1893721.71元。另外一個稅收金額應該填多少?

