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于2016-05-16 17:00 發布 ??2973次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-16 17:01
稅收金額就是稅法規定允許扣除的金額,如果與會計口徑一致,稅收金額等于賬載金額2,稅收金額,賬載金額都是0
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A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
納稅調整項目明細表中的業務招待費是怎么算出來的
答: 你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,納稅調整項目明細表里面的業務招待費支出,調增的金額,在哪里可以調減?
答: 您好 業務招待費不可以調減的
18年拿收據做的招待費,現在對方不給開票了、這筆費用要全額調增、納稅調整項目明細表中 (業務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫)
討論
老師,A105000納稅調整項目明細表中的業務招待費稅收金額怎么輸入不進去啊?
納稅調整項目明細表A105000中的業務招待費支出的賬載金額和稅收金額要怎么填寫
我現在做年報,2016年業務招待費當時賬上記載的發生額是6184.64元,16年的收入是188034.18,6184.64*0.6=3710.78 188034.18*0.005=940.17 請問是不是只能扣除940.17,5244.47需要做納稅調增呢,然后我要填寫納稅調整項目明細表時調增5244.47元,不知道我這樣對嗎
老師,年報里面的納稅調整項目明細表也許業務招待費怎么填
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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