
在填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬面余額是100000元,另外一個(gè)稅收金額應(yīng)該填多少?
答: 你好!你有多少收入呢?
在填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬面余額是48204.41元,銷售收入1893721.71元。另外一個(gè)稅收金額應(yīng)該填多少?
答: 另外一個(gè)稅收金額應(yīng)該填1893721.71*0.5% 和48204.41*60% ,看哪個(gè)最小就填哪個(gè)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無(wú)收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個(gè)就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了


永恒之心 追問
2019-04-10 10:38
永恒之心 追問
2019-04-10 10:39
宋生老師 解答
2019-04-10 10:42
永恒之心 追問
2019-04-10 10:45
宋生老師 解答
2019-04-10 10:47