請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問(wèn)
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問(wèn)
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品 答
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司開了一個(gè)實(shí)體門店,然 問(wèn)
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費(fèi),發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要把離職日期改為4月末嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個(gè)一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問(wèn)
那些管公司的這些親屬對(duì)這個(gè)債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運(yùn)輸單這些還有對(duì)方的簽字單最好 答

借:銷售費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年11月工資發(fā)錯(cuò)了,計(jì)提,借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000,實(shí)際上應(yīng)該是,計(jì)提:借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500

