
老師,稅控盤抵增值稅,我要做分錄,借 應交稅金-應交增值稅,借 管理費用(紅字),對嗎?,那我報稅增值稅應該咋報,是實際的,還是抵免以后的
答: 你當期有增值稅要繳納就可以抵扣,如果沒有繳納的增值稅,可以抵扣以后期間的
老師,第一次購的稅控盤抵扣要交的稅時,分錄:借:應交稅費-增值稅(減免稅款)480 借:管理費用(紅字)480,要交的增值稅款是100元,借:應交增值稅-未交增值稅100,貸:應交稅費-增值稅-減免稅款(稅控盤)100,這樣對嗎?
答: 購買時借管理費用 貸銀行存款 抵扣稅金時借應交稅費減免稅 貸借管理費用負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
日 00:17:15稅控盤的服務費,可以抵減增值稅。 支付稅控盤服務費時 借管理費用480 貸銀行存款480 增值稅申報時,會填附表,抵減增值稅 借應交稅費~應交增值稅~減免稅款480 借管理費用-480 題目的分錄那樣也可以老師,意思是我先支付稅控費480元時,做分錄借管理費用 貸銀行存款480 ,然后等到增值稅申報時,比如增值稅是1000元,那么實際交520對嗎?
答: 是的,你說的是對的,實務中做借管理費用 負數-480, 借應交稅費~應交增值稅~減免稅款480 沒有貸方,


踏雪尋梅 追問
2018-10-22 13:38
辜老師 解答
2018-10-22 13:40