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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-13 14:00

你好; 沒有抵減是說的   系統你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?   

追問

2022-04-13 14:31

是系統沒錯,憑證做錯了

追問

2022-04-13 14:32

憑證去年做了抵減了,那今年抵減時候查看才知道錯了。那今年應該怎么做平呢

meizi老師 解答

2022-04-13 14:39

你好;     你這個金額小; 直接紅沖就行了。    

追問

2022-04-13 14:55

就是借管理費用   貸應交稅費應交增值稅減免稅額。接下去抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額   貸管理費用負數。      然后轉借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅   貸應交稅費應交增值稅減免稅額。然后再轉入未交借應交稅費未交增值稅   貸 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。是嗎。老師這樣對嗎,有點暈了,幫我看下

meizi老師 解答

2022-04-13 15:01

 你好; 直接紅沖即可     。 你 借應交稅費應交增值稅減免稅額   貸管理費用負數。 直接把這筆紅沖了即可        然后在去結轉分錄紅沖了。 對的       

追問

2022-04-13 15:36

好的,那我做的分錄對的是嗎。沖紅了,那這個月我又抵減了,在結轉

meizi老師 解答

2022-04-13 15:43

是的。 對的; 金額做負數即可  。    可以的   

追問

2022-04-13 16:17

好的,謝謝

meizi老師 解答

2022-04-13 16:24

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價  

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,這個是小規模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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