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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-13 16:03

你好,你是一般納稅人嗎?收到的時候借管理費用貸銀存,需要抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數,不抵扣不用做抵扣的分錄

有有 追問

2018-10-13 16:26

老師,你好,我們是小規模納稅人

郭老師 解答

2018-10-13 16:31

你好,減免稅款的時候不用結轉了,按上面的做就可以

有有 追問

2018-10-13 16:40

老師,是這樣的嗎?收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當月再做借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款

郭老師 解答

2018-10-13 16:41

你好,借管理費用貸銀存,抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數,這樣做就可以了,小規模增值稅就一個科目       應交稅費-應交增值稅一個別的用不到

有有 追問

2018-10-13 17:06

老師,如果別的科目用不到不設置,那如果中途改為一般納稅人了,再把那些科目增加進去嗎

有有 追問

2018-10-13 17:08

還有就是如果我放在應交稅金-未交增值稅里可不可以

郭老師 解答

2018-10-13 17:25

你好,以后成為一般納稅人之后增加就可以。小規模用不到未交增值稅

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相關問題討論
您好 請問已經實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發生 那么就是負數了??
2021-10-19 10:27:28
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