
發放工資貸方都是其他應付款(XXX),這樣做對嗎?在此之前是不是需要做一筆什么分錄呢
答: 你好,發放工資一般是 借;應付職工薪酬 貸;庫存現金,銀行存款等科目
每月找人力資源公司代交社保,給我們開票,我們付錢,上個月由于社保退費,錢直接放在他們賬戶上留抵,導致上個月他們沒給我們開票,我們也沒有付錢,但是我們做賬的時候,就沒有做社保的分錄,只有發放工資的分錄,導致其他應付款-個人社保金額出現不平,現在要怎么做才能平賬?
答: 你好,同學。 就是只發工資,沒收款項進來?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月份發放工資的時候,有一筆應該是其他應付款,當工資計提發放了,現在怎么把其他應付款沖平啊?需要做哪幾個分錄?是不是要將做錯的分錄沖紅重新做一張
答: 不知道怎么計提發錯了。但是能否這樣做一筆 借:其他應付款 貸:應付工資 或者錯的沖了再重新做


惠 追問
2018-09-26 16:51
老劉 解答
2018-09-26 16:54