
你好,老師,11月第一次計題工資,計提4400 ,12月發(fā)放工資錄入為(其他應(yīng)付款4400),計提6600 2019.1月 銀行支付工資10000元 要怎么做分錄?
答: 您好 借:管理費用-工資 4400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4400 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 4400 貸:銀行存款 4400 借:管理費用-工資 6600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6600 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 6600 貸:銀行存款 6600 正常應(yīng)該是這樣寫分錄 請問您是怎么寫的
上個月為員工代墊823的社保費,計的是其他應(yīng)付款,下個月發(fā)放工資做分錄時怎么把它抵消
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)放工資貸方都是其他應(yīng)付款(XXX),這樣做對嗎?在此之前是不是需要做一筆什么分錄呢
答: 你好,發(fā)放工資一般是 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金,銀行存款等科目


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2019-12-01 08:06
bamboo老師 解答
2019-12-01 08:08
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2019-12-01 08:12
bamboo老師 解答
2019-12-01 08:13
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2019-12-01 08:17
bamboo老師 解答
2019-12-01 08:18