
發(fā)放工資貸方都是其他應(yīng)付款(XXX),這樣做對嗎?在此之前是不是需要做一筆什么分錄呢
答: 你好,發(fā)放工資一般是 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金,銀行存款等科目
每月找人力資源公司代交社保,給我們開票,我們付錢,上個(gè)月由于社保退費(fèi),錢直接放在他們賬戶上留抵,導(dǎo)致上個(gè)月他們沒給我們開票,我們也沒有付錢,但是我們做賬的時(shí)候,就沒有做社保的分錄,只有發(fā)放工資的分錄,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-個(gè)人社保金額出現(xiàn)不平,現(xiàn)在要怎么做才能平賬?
答: 你好,同學(xué)。 就是只發(fā)工資,沒收款項(xiàng)進(jìn)來?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月份發(fā)放工資的時(shí)候,有一筆應(yīng)該是其他應(yīng)付款,當(dāng)工資計(jì)提發(fā)放了,現(xiàn)在怎么把其他應(yīng)付款沖平啊?需要做哪幾個(gè)分錄?是不是要將做錯(cuò)的分錄沖紅重新做一張
答: 不知道怎么計(jì)提發(fā)錯(cuò)了。但是能否這樣做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付工資 或者錯(cuò)的沖了再重新做

