老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發票的話,稅率是 問
你好,你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
公司購買的圍欄計入管理費用什么二級科目 問
您好,計入管理費用-辦公費就可以 答
老師,我是購買方,我去年收到的發票,做了成本及進項 問
你好,這個你去年怎么做的分錄 如果不重新開的話,需要更正匯算,補稅了。 答
老師好,我想問下有一家公司股東二個人,法人A 股權 問
你好,這個直接做個股東會決議,然后去工商局變更就行。 答
公司生產出的產品不合格,最終成廢品了,記賬記入什 問
直接把對應的生產成本轉入管理費用-廢品損失 答

發放工資貸方都是其他應付款(XXX),這樣做對嗎?在此之前是不是需要做一筆什么分錄呢
答: 你好,發放工資一般是 借;應付職工薪酬 貸;庫存現金,銀行存款等科目
每月找人力資源公司代交社保,給我們開票,我們付錢,上個月由于社保退費,錢直接放在他們賬戶上留抵,導致上個月他們沒給我們開票,我們也沒有付錢,但是我們做賬的時候,就沒有做社保的分錄,只有發放工資的分錄,導致其他應付款-個人社保金額出現不平,現在要怎么做才能平賬?
答: 你好,同學。 就是只發工資,沒收款項進來?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月份發放工資的時候,有一筆應該是其他應付款,當工資計提發放了,現在怎么把其他應付款沖平啊?需要做哪幾個分錄?是不是要將做錯的分錄沖紅重新做一張
答: 不知道怎么計提發錯了。但是能否這樣做一筆 借:其他應付款 貸:應付工資 或者錯的沖了再重新做


郭瑩 追問
2020-05-21 15:36
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 15:43
郭瑩 追問
2020-05-21 15:49
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 15:54
郭瑩 追問
2020-05-21 15:57
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 15:57
郭瑩 追問
2020-05-21 16:20
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 16:43