小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務(wù)注銷時,沒有營業(yè)的公司,我財務(wù)報表只有一 問
你好,這個其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時,賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

老師,工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計提的就算了。 現(xiàn)在開始計提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用社保紅字,這個月借管理費(fèi)用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
答: 社保單位負(fù)擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計提?當(dāng)月計提分錄:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資薪酬,下月發(fā)放:借應(yīng)付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費(fèi)。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計提 這樣賬務(wù)處理正確

