
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計提的就算了。 現(xiàn)在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
答: 社保單位負擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應(yīng)付工資薪酬,下月發(fā)放:借應(yīng)付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計提 這樣賬務(wù)處理正確

