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請問這道題的所得稅費用,為什么不是795+5-12.5=787.5 遞延所得稅資產(chǎn)和 遞延所得稅費用 這道題不用考慮嗎?
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2021-08-22
老師,我們因為計提壞賬,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),所以做了一筆分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 500 借:所得稅費用-遞延所得稅費用 -500 這樣對嗎 如果對了,借所得稅費用紅數(shù)(實際就是所得稅費用貸方),在填報匯繳年報報表時,哪里要填這個數(shù)據(jù),我怎么感覺沒地方填這-500呢,請看我的上傳圖片
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2018-05-09
老師好,第三大題的第二小題中的應確認遞延所得稅費用,答案為什么得加上100*15%?前面計算遞延所得稅資產(chǎn)的時候不是已經(jīng)把100的差異計上了嗎?怎么還重復計一次?
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2021-06-29
題中給了遞延所得稅資產(chǎn)期初余額,為什么最后計算遞延所得稅費用時直接用的期末數(shù),沒有用期末-期初呢
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2020-05-28
老師,計算企業(yè)所得稅時,當期無遞延所得稅負債,是不就不用管遞延所得稅了
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2020-08-26
求問!!!!答案稍細點 1.遞延所得稅資產(chǎn),當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
公賬差 固定資產(chǎn)評估增值。引起遞延負債的增加,折扣 借管理費用 貸遞延所得稅負債 影響所得稅,為什么借的是遞延所得稅負債 貸所得稅費用 調(diào)整凈利潤要加遞延所得稅負債呢
1/1105
2021-09-11
我想問問 遞延所得稅費用怎么求呢
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2022-03-30
哪些影響留存收益,但是不需要考慮遞延所得稅費用的情況 ?我知道有個其它權益工具,還有嘛?
3/359
2023-11-07
確定累積影響數(shù)時,不需要考慮損益變化導致的遞延所得稅費用的變化 這計劃對不對,為什么?
2/740
2022-11-30
請問其他權益工具投資因公允價值變動導致的其他綜合收益增加,產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異不會形成遞延所得稅收入嗎?但為什么計算應確認遞延所得稅費用的時候也要扣除呢?
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2021-09-05
遞延所得稅公式中,遞延所得稅負債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎?沒必要非得期末余額-期初余額吧?可以靈活運用不能是負數(shù)對嗎?也就是(遞延所得稅負債期初余額-遞延所得稅負債期末余額)+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)括號內(nèi)不能是負數(shù)對嗎??
1/1806
2020-06-01
什么類型的企業(yè)要求要用到遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負債
1/1884
2018-03-25
麻煩老師幫我算下,所得稅費用,28683.16怎么算出來的
1/176
2020-12-26
麻煩老師幫我算下,所得稅費用,28683.16怎么算出來的
1/381
2020-12-25
老師請問這道題 我做的這筆分錄對嗎? 為什么答案寫的遞延所得稅費用=(0-0)-(750+150+125-100)=-925(萬元) 這里減去的期初100 在分錄里面怎么體現(xiàn)?我怎么覺得減掉分錄就不平了?
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2022-08-11
老師,這個為啥是它當期所得稅費用。不應該是遞延所得稅費用嘛?
1/273
2020-03-29
請問老師感覺這道題有誤答案不能選b因為所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用,題目問的是當期所得稅費用,而沒有問全部的所得稅費用。
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2019-04-15
去年年底有遞延所得稅費用,嘛我現(xiàn)在中報也需要把去年的所得稅扣除嘛
1/568
2020-07-07
當期所得稅費用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么? 遞延所得稅費用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負數(shù)呢?這里的五十是什么? 老師三個問號哦,謝謝
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2020-06-08
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