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老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
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2018-10-22
開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫(xiě)識(shí)別號(hào)和電話嗎
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2015-12-20
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費(fèi)減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),金稅公司提供的是增值稅專(zhuān)票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
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2019-08-09
2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
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2019-02-25
9月應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng) 6900元,還有前期可抵扣金稅盤(pán)的使用費(fèi)820元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問(wèn)老師要上多少錢(qián)的稅
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2022-01-29
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
個(gè)人租車(chē)給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-10-23
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬(wàn)元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁(yè)。款項(xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開(kāi)出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
老師,我想問(wèn)一下如果商家和客戶買(mǎi)賣(mài)東西,商家賣(mài)出東西貴會(huì)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫(xiě)出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫(xiě)出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
購(gòu)入原材料200000稅32100享受百分之二折扣 應(yīng)付賬款現(xiàn)金折扣考慮增值稅的分錄
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2019-06-08
老師長(zhǎng)投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
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2021-05-07
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
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