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公司未收到虛開增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說明
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2022-12-24
在地稅申報(bào)網(wǎng)中利潤表填寫時(shí)本期數(shù)是不是填寫本年累計(jì)數(shù),上期數(shù)是不是填寫上年同期累計(jì)數(shù)
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2015-02-12
請(qǐng)問增值稅扺扣聯(lián)現(xiàn)在是取消了一年內(nèi)抵扣的時(shí)間限制嗎
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2020-05-08
根據(jù)我國現(xiàn)行的納稅制度,需要進(jìn)行“匯算清繳” 的稅種主要有(。 A.增值稅 B.消費(fèi)稅 口C企業(yè)所得稅 口D個(gè)人所得稅
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2022-03-10
增值稅發(fā)票維護(hù)費(fèi),金稅盤要寫分錄嗎,或者可以直接抵稅嗎
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2016-08-05
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
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2018-05-07
請(qǐng)教老師,我們公司2021年4月份購買一臺(tái)40萬的車輛。可以一次性全額抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
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2021-04-09
上期已交增值稅,本期報(bào)增值稅國稅如何填列
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2018-04-10
老師,上期有留抵,本期應(yīng)交增值稅減掉上期留抵就不用交增值稅了,還剩留抵,本期還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2022-10-19
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開具發(fā)票來填寫嗎
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2022-02-18
有次報(bào)稅報(bào)多了,多交了兩千多的稅,增值稅,我可以不管他不
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2017-01-11
你好,請(qǐng)問:1.出口的貨物沒有報(bào)關(guān),但要開票,是不是沒有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
請(qǐng)問個(gè)體定率戶的增值稅申報(bào)里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會(huì)開增值稅專用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
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