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1、在計算遞延所得稅本期發(fā)生額時,為什么要減掉期初的100萬2、計算本期發(fā)生額為什么沒有考慮金融資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債3、遞延所得稅費(fèi)用,為什么0-925?
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2019-04-09
老師,你看我化線的地方,比如一個分錄是借其他綜合收益,貸遞延所得稅負(fù)債,那遞延所得稅費(fèi)用包括遞延所得稅負(fù)債,那他們不就是有關(guān)的嗎,老師,你懂我的表達(dá)意思嗎
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2020-05-11
老師您看看遞延所得稅這道例題,就是這兩個分錄,確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的分錄和這個嗯,確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄,這兩個分錄都是把遞延所得稅資產(chǎn)放在借方,那等于像我右邊畫了一個遞延所得稅資產(chǎn)的丁字賬,等于這37.5被借了兩次,那他什么時候會能平呢?
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2022-02-18
請問老師 哪些科目是用 遞延所得稅資產(chǎn)? 哪些科目是用 遞延所得稅費(fèi)用負(fù)債?
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2021-08-21
2016年會計上確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14
老師 2019年年初遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值是100 本期又發(fā)生了300 遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生了500. 那2019年遞延所得稅資產(chǎn)是多少呢?應(yīng)該確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用又是多少呢?
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2020-07-17
老師,請問所得稅費(fèi)用跟遞延所得稅是借貸相反嗎?比如所得稅費(fèi)用在借方,那么遞延所得稅就在貸方嗎?
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2022-01-01
老師您好,請問本月預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在計入遞延所得稅費(fèi)用后,在本期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是否是借方:遞延所得稅資產(chǎn) 貸方:企業(yè)所得稅-遞延所得稅費(fèi)用
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2018-12-06
當(dāng)期所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%=200×25%=50(萬元),遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)=(10-5)-(0-8)=13(萬元)。經(jīng)海公司2019年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅=50+13=63(萬元)。 老師這這個公式最后也不得13萬啊
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2022-03-17
在學(xué)習(xí)李衛(wèi)華初級職稱會計實務(wù)課程回放中,所得稅費(fèi)用那一節(jié)少了20分鐘,錯過了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅費(fèi)用的講解,導(dǎo)致現(xiàn)在對遞延所得稅云里霧里,能簡單講講遞延所得稅嗎?
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2017-01-22
這里的遞延所得稅費(fèi)用、收益,跟遞延所得稅負(fù)債、收益是一回事嗎
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2020-06-07
老師,這題確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是多少?稅率是15%
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2021-08-09
中級實務(wù):老師,遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益跟遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)責(zé)怎么個差異啊?理不清,謝謝了!
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2018-08-23
遞延所得稅費(fèi)用=50-45=5,這里的50是期初的50還是發(fā)生額的50?上一題有個借:所得稅費(fèi)用 50  貸:遞延所得稅資產(chǎn)50,在貸方不應(yīng)該是5-45才對嗎?
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2021-06-20
老師您看看遞延所得稅這道例題,就是這兩個分錄,確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的分錄和這個嗯,確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄,這兩個分錄都是把遞延所得稅資產(chǎn)放在借方,那等于像我右邊畫了一個遞延所得稅資產(chǎn)的丁子賬,等于這37.5被借了兩次,那他什么時候會能平呢?
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2022-02-18
個人所得稅交稅稅點(diǎn),稅率
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2019-07-09
為什么第八題的c選項,不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,他的商譽(yù)因為非同一控制免稅合并不確認(rèn)遞延所得稅我知道的,但是可辨認(rèn)資產(chǎn)怎么不確認(rèn)呢。他的解析我看不懂,購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債影響商譽(yù),不影響所得稅費(fèi)用
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2021-08-26
請問這道題的所得稅費(fèi)用,為什么不是795+5-12.5=787.5 遞延所得稅資產(chǎn)和 遞延所得稅費(fèi)用 這道題不用考慮嗎?
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2021-08-22
老師,我們因為計提壞賬,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),所以做了一筆分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 500 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 -500 這樣對嗎 如果對了,借所得稅費(fèi)用紅數(shù)(實際就是所得稅費(fèi)用貸方),在填報匯繳年報報表時,哪里要填這個數(shù)據(jù),我怎么感覺沒地方填這-500呢,請看我的上傳圖片
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2018-05-09
老師好,第三大題的第二小題中的應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,答案為什么得加上100*15%?前面計算遞延所得稅資產(chǎn)的時候不是已經(jīng)把100的差異計上了嗎?怎么還重復(fù)計一次?
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2021-06-29
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