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異地購(gòu)貨異地銷售,接手了一個(gè)商貿(mào)有限公司,經(jīng)營(yíng)原木,但是老板從港口購(gòu)入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙?duì)外銷售的,這個(gè)業(yè)務(wù)不合理之處您能說(shuō)一下嗎?會(huì)計(jì)新人謝謝稅務(wù)局說(shuō)老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的,不明白問題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒有物流票,老板從山東購(gòu)?fù)曦洠幸徊糠种苯訌纳綎|當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀模椭苯愉N售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營(yíng)地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元;進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬(wàn)元(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%) 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
老師,我們公司有個(gè)員工,在別處也有工資薪金,因?yàn)樵谖覀児緵]有5000元,沒有交過個(gè)稅,其他公司也沒有預(yù)繳過個(gè)稅,全年共計(jì)收入100000元,從來(lái)沒有預(yù)繳過,是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳,登錄進(jìn)去頁(yè)面,顯示要補(bǔ)稅金額,如果直接選擇未到12萬(wàn)那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2021-01-08
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn),交25%的企業(yè)所得稅,教20的個(gè)人所得稅,不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說(shuō)對(duì)嗎?
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2020-07-29
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180 萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上,作為獎(jiǎng)勵(lì),企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金,計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(備注:應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應(yīng)納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
一家艾灸商貿(mào)公司,主營(yíng)賣艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報(bào)稅,這樣下去我覺得有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來(lái)抬頭,對(duì)方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù),要求全部開紅沖,對(duì)方開了紅字申請(qǐng),和我們說(shuō),如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒弄明白,這個(gè)我們沒開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A,B兩國(guó)取得所得,在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬(wàn),B國(guó)稅率30%,則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯(cuò),是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒
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2020-04-10
我想咨詢一下,我是一個(gè)給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日,收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元,稅額為5 217.55元;水費(fèi)為10 880元,稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元;管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元;銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
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