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老師,我們是物業(yè)公司,我公司買了電子設備,項目上手費用,我的折舊分錄是借:管理費用貸:累計折舊嗎
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2020-01-19
老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎 借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500
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2019-09-03
建筑總包公司付勞務公司400元,勞務公司付班組工人396萬,其中4萬勞務公司是管理費用,那勞務公司分錄怎么做?
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2021-04-27
問這個稅要怎么加進分錄? 借:管理費用-差旅費(住宿費)442 應付職工薪酬-工資 2025.96 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款 ) 2467.96 實際銀行付款只付了442+1780.77=2222.77
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2020-08-14
老師固定資產(chǎn)下明細怎么設置,管理費用下怎么設置,第二個分錄的貸方錯了吧?
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2020-05-12
結轉時分錄:借:管理費用―工資貸生產(chǎn)成本―工資嗎?
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2017-11-25
管理費用發(fā)票沒有來之前,付款了分錄怎么做?
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2020-07-10
老師,上月不小心做錯了分錄 借:無形資產(chǎn) 100 貸:現(xiàn)金 100 這個月想把它抹平 變?yōu)?借:管理費用 100 貸:現(xiàn)金 100 是否這個月要做一個分錄 借:無形資產(chǎn) -100 貸:現(xiàn)金 -100
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2019-08-23
把商品捐贈給別的廠商,但是沒有確認收入,在后期調(diào)整分錄的時候要增加管理費用嗎?
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2021-12-27
總公司把所有帳給分公司做,那么以前掛總公司管理費用如何調(diào)分公司
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2017-12-19
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來咯? 上年做的分錄: 借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸:應付工資240000 10月多提工資: 借:生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費用/工資-5502 貸:應付工資-46154 實際上是這樣的: 借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸:應付工資240000 10月多提工資: 借:生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費用/工資-502 貸:應付工資-21154
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2022-05-16
老師,這里分錄不明白,假設銷項10W,進項7W,那么銀行存款就是3W了,那么管理費用或營外收支科目怎么存在并記錄?
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2020-05-09
上月計提了員工工會經(jīng)費借:管理費用--工會經(jīng)費/貸:應付職工薪酬--工會經(jīng)費,本月發(fā)放工資時扣員工資后的分錄怎么寫呢
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2020-08-05
老師,您好 支付水利建設基金的分錄怎么寫?進管理費用還是應交稅費
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2022-02-28
沖紅憑證,如借:管理費用貸:銀行存款都是兩個分錄都是負數(shù)嗎?還是就銀行存款一個負數(shù)呢?
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2019-03-17
你好,請問一下去年做計提折舊的時候分錄寫反了寫成借:累計折舊 貸:管理費用了 今年要怎么調(diào)賬呢
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2019-05-19
去年的多記了成本,現(xiàn)在如何調(diào)賬,分錄,借主要業(yè)務成本,貸管理費用,
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2020-07-20
如果之前幾個月入了一個1000多的固定資產(chǎn),一直沒有提折舊,能在這個月把它調(diào)整為費用么分錄直接借管理費用 貸固定資產(chǎn)么
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2017-07-03
老師 付出去了一筆費用房租 當個月的 比如9000因最后一個月不租了 退回 3000分錄怎么做了 借 管理費用6000 貸銀行存款3000 銀行存款 9000 這樣感覺怪怪的了
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2019-08-14
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
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