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于2019-09-03 15:03 發布 ??1305次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-09-03 15:03
借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金500
- 追問
2019-09-03 15:18
那貸方有500 月末怎么做阿?
紫藤老師 解答
貸:管理費用-稅金500,就是你沖掉
2019-09-03 15:19
月末轉入本年利潤
2019-09-03 15:20
好的 謝謝
2019-09-03 15:21
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
2019-09-03 15:48
老師,本來月末結轉本年利潤是借:本年利潤 貸:管理費用 財務費用那500塊 是不是還要單獨結轉一筆借:管理費用 500 貸:本年利潤 500這樣嗎?
2019-09-03 15:49
那500塊 單獨結轉一筆借:管理費用 500貸:本年利潤 500
2019-09-03 15:50
哦好的好的謝謝
2019-09-03 15:51
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支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
可以把這兩個分錄合并一起寫成,借管理費用貸銀行存款嘛
答: 你好,不計提也可以
老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500
討論
老師 付出去了一筆費用房租 當個月的 比如9000因最后一個月不租了 退回 3000分錄怎么做了借 管理費用6000貸銀行存款3000 銀行存款 9000 這樣感覺怪怪的了
沖紅憑證,如借:管理費用貸:銀行存款都是兩個分錄都是負數嗎?還是就銀行存款一個負數呢?
老師,我18年12月做了一個憑證:借 管理費用_投標費 500 貸銀行存款 500 。但19年1月我收到了一張投標費的專票,月底我認證了,但是涉及到跨年度,分錄不會寫了,請教老師具體的分錄
分錄可以直接寫 借:管理費用 貸銀行存款嗎?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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2019-09-03 15:18
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