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企業(yè)與主管部門簽訂的租賃承包合同這個(gè)為什么不征收印花稅呢?
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2019-03-07
甲公司購入某科技有限公司開發(fā)的管理軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元、增值稅稅額為1.8萬元,支付軟件的測試費(fèi)1萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付。甲企業(yè)的賬務(wù)處理應(yīng)為:
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2022-04-19
老師,核定征收的企業(yè)做年報(bào)時(shí)招待費(fèi)要不要調(diào)增?
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2021-01-11
老師,支付行政管理部門電話費(fèi)500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20
老師好,企業(yè)收到員工交的補(bǔ)員工卡款,我看到說是沖減管理費(fèi),我的想法是走營業(yè)外收入,如果是沖減管理費(fèi),企業(yè)再拿這錢買卡,如果得到的是專票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會(huì)計(jì)分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的處理的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品,是否還需要登入“出口退稅系統(tǒng)”填報(bào)信息? 會(huì)計(jì)分錄需要分開內(nèi)外銷增值稅進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)稅嗎?會(huì)計(jì)處理也一樣認(rèn)證抵扣嗎?
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2020-02-02
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
老師請問一下,銀行工賬手續(xù)費(fèi),是不是借,管理費(fèi)用 辦工費(fèi) 貸 銀行存款 利息收入借借紅字 貸銀行存款
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2021-05-12
請問籌建期間的利息收入怎么分錄 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用~利息收入(紅字),是這樣嗎
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2020-03-20
我們公司有7個(gè)人在買社保,但是外賬公司一直幫我們做3個(gè)人的社保,她的分錄是借:管理費(fèi)用2486.25元 現(xiàn)金3525.72元.其他應(yīng)收收款(個(gè)人社保費(fèi))1039.47元 貸:銀行存款7051.44元 外賬公司這樣做是對的嗎
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2018-10-25
老師你好!我上個(gè)月的社保是按全部金額支付的,這個(gè)月又退了減免的部分回來,支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),6000、其它應(yīng)收款一社保,2000貸:銀行存款,8000;這個(gè)月退了企業(yè)部分3000,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師!
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2020-04-14
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
誰有企業(yè)銀行賬戶管理的,怎樣會(huì)方便核算
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2021-12-16
支付臺(tái)資銀行利息代扣代繳的增值稅。所得稅計(jì)入管理費(fèi)用需要做納稅調(diào)增嗎? 還有支付臺(tái)資銀行的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用需要做納稅調(diào)增嗎?
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2019-04-18
老師,這個(gè)發(fā)票信息查出來,說有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷信方已申報(bào)納稅,有沒有問題,這個(gè)
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2021-04-22
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