老師,請問下,期初庫存 是不是月末加上銷售出去的 問
現在要期初 庫存 答
老師,請問工商年報的納稅總額,包括個稅的嗎 問
填寫說明,是外資機構包括。意思是其他不包括嗎 答
首單退稅港雜費代理開不了代稅點的可以嗎 問
首單退稅時,港雜費代理不開具帶稅點發票不建議接受,會影響退稅申請、引發稅務核查。可明確向代理提出開票要求,或更換開票主體、代理來解決。 答
請問小規模上月開具的專票,下月紅沖不需要繳納稅 問
小規模也會改變嗎?不是按季度征收稅費嗎 答
老師,請問下茹菓25年利潤高于300萬了 那就不屬于 問
來年要是利潤低于300w呢 優惠政策還能繼續享受么 答

交納社保費,不是直接 ,借管理費用社保 其他應收款社保費,貨銀行存款???
答: 你好,社保支出單位部分一般通過計提,記入應付職工薪酬科目。所以,交社保時,單位部分一般借應付職工薪酬-職工社保
在做社保扣費的會計分錄時,借:管理費用—社保 其他應收款—社保貸:銀行存款管理費用多記,其他應收款少記,已經結賬,請問下月做調整不沖紅,只調整管理費用和其他應收款怎么調整
答: 借:其他應收款-社保 貸:管理費用-社保
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,繳納社保 借:其他應收款-社保費,管理費用-社保費貸:銀行存款, 計提工資 借:管理費用:工資,貸:應付職工薪酬-工資 發放工資 借:應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保費 貸:銀行存款 上述分錄對嗎
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221


玲玲 追問
2018-10-25 11:25
肖老師 解答
2018-10-25 11:32
玲玲 追問
2018-10-26 11:15
肖老師 解答
2018-10-26 11:50