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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-10-25 11:23

你好!如果有7個人購買設備,外賬也要做7個人的社保分錄,不然容易被查,分錄科目是對的,金額要和你們的基數核定。

玲玲 追問

2018-10-25 11:25

我想不明白為啥會有現金出現,5月份到現在一直都是這樣,計提工資也是做了3個人的,都不是按照購買社保的人數去計提的

肖老師 解答

2018-10-25 11:32

現金是不是平你們公司其他賬的,工資也要做7個人,社保由稅務局征收后,工資與社保數據是要一致的。

玲玲 追問

2018-10-26 11:15

我問了外賬公司,她之前做的是七個人社保只申報了三個人個稅,所以她只做了3個人的社保和工資,我這個月要不要按實際的來做呢,要是跟著外賬公司一直這樣做下去會不會有風險呢

肖老師 解答

2018-10-26 11:50

你的內賬沒什么影響,外賬要改成實際的。

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相關問題討論
你好,社保支出單位部分一般通過計提,記入應付職工薪酬科目。所以,交社保時,單位部分一般借應付職工薪酬-職工社保
2018-09-09 21:20:48
借:其他應收款-社保 貸:管理費用-社保
2019-05-10 10:43:34
直接沖銷上月的憑證,再按正確的金額入賬處理。
2018-10-26 16:37:23
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-07-31 11:33:30
可以這樣賬務處理,其他應收款-社保費,個人部分,在發放工資的時候沖減其他應收款-社保費就可以啦
2018-04-27 16:24:11
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