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我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
請一位擅長稅收征管的老師解答下這個問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個人支付寶有何處罰? 比如:未進行納稅申報,稅務(wù)機關(guān)責(zé)令其限期申報,并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報了嗎?還是企業(yè)所得稅照實申報
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2019-04-01
老師:公司收到縣政府補助款,這個是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
增值稅申報時,政府補貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬內(nèi)免征,還是9萬免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
企業(yè)增資需要交印花稅嗎?屬于什么征收品目?
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2021-04-13
小微企業(yè),當(dāng)月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時沒有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,因為滿足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計入應(yīng)交稅費的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
你好 會計學(xué)堂的老師們,我想問一下增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別,怎樣理解,謝謝。
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2022-03-12
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進項稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營醫(yī)療體檢機構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個行業(yè)是不是可以申請免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,因稽查補報收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會計處理?年度匯款清繳如何申報?
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2025-05-28
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
購買了軟件服務(wù)費 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費用 貸銀行存款 問題1.這樣的做法是錯誤的是嗎,什么時候是分批將費用計入累計攤銷? 問題2.請問軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
稅局專管員通知進項過多要求進項轉(zhuǎn)出,補交增值稅,該如何做會計分錄呢?在月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么做會計分錄,激沒辦法理解了
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2018-12-27
每5年收取一次會員費開財政免稅發(fā)票 收入留存單位使用 是否也不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2023-10-16
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