稅局專管員通知進項過多要求進項轉出,補交增值稅,該如何做會計分錄呢?在月底結轉增值稅又怎么做會計分錄,激沒辦法理解了
似夢非夢
于2018-12-27 22:58 發布 ??855次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-12-27 23:13
進項轉出時,借;原材料,庫存商品,或者主營業務成本等科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。結轉增值稅時,借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,補交增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
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進項轉出時,借;原材料,庫存商品,或者主營業務成本等科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。結轉增值稅時,借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,補交增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
2018-12-27 23:13:51

借 成本或費用
貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-02-22 15:57:38

如果是負數,借,應交稅費~未交增值稅20
貸,應交稅費~未交增值稅20
正數
借,應交稅費~轉出未交增值稅20
貸,應交稅費~未交增值稅
2019-12-30 16:42:45

你好這個做借應交稅費待認證進項稅額, 需要做結轉
2021-06-05 13:31:30

同學 你好
當月認證的發票對方作廢了
你可以直接做分錄
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2018-12-01 12:25:02
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