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都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計(jì)提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入,這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費(fèi)型增值稅的區(qū)別?可以舉個(gè)例子嗎
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2022-07-28
老師,匯率長(zhǎng)了,出口企業(yè)收入增加,相對(duì)應(yīng)的成本要適當(dāng)調(diào)低點(diǎn)嗎
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
買賣二手房的時(shí)候到底需要繳納幾個(gè)增值稅?土地增值稅?開票的銷項(xiàng)稅?不動(dòng)產(chǎn)增值稅?還有什么增值稅?
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2019-01-31
老師,這個(gè)分錄可以叫計(jì)提增值稅嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-12-08
月末還需結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這樣對(duì)嗎?
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2017-10-15
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,表四的預(yù)交增值稅金額包括增值稅附加嗎
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2021-06-15
老師,房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款,在增值稅申報(bào)表中如何填列,同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)
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2020-06-13
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
增值稅退免稅的計(jì)稅依據(jù):對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物而言,一般扣減所含耗用的保稅和免稅金額之后的離岸價(jià) 這句話怎么理解?我的理解是既然是保稅了,說明也沒有征稅,為啥還要扣減呢
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2021-04-02
進(jìn)出口企業(yè)退稅需要哪些東西呀?
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2016-04-05
老師您好~我想問一下進(jìn)出口企業(yè)在選擇開戶銀行時(shí)應(yīng)該考慮哪些因素
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2019-09-24
老師進(jìn)出口發(fā)票是不是選擇第二個(gè)2016版5聯(lián)的
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2019-09-18
老師 公司剛剛成立 有一個(gè)進(jìn)口業(yè)務(wù) 去辦理進(jìn)出口權(quán)的時(shí)候給了兩個(gè)中國(guó)電子口岸的中國(guó)建設(shè)銀行的共享盾 嗯請(qǐng)問這個(gè)如何使用呢
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2022-05-30
有個(gè)稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個(gè)月要交的增值稅是20萬,借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?
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2018-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以這樣嗎?借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
防偽稅控年費(fèi)增值稅抵減如何做憑證,我們以前是這樣做的,我不是很明白 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅額 貸現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出未交增值稅:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 防偽稅控進(jìn)行稅抵減:借 應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅額
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2015-11-30
完整的稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)進(jìn)時(shí)(1)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50,(2)銷售時(shí),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 月底(3)1)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20 對(duì)嗎
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2019-09-02
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