老師,這個分錄可以叫計(jì)提增值稅嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
風(fēng)
于2018-12-08 19:01 發(fā)布 ??720次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-12-08 19:02
你好,這個是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
增值稅沒有計(jì)提的說法
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你好,這個是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
增值稅沒有計(jì)提的說法
2018-12-08 19:02:34

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08

同學(xué)
你好 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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