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華東公司2020年12月3號 購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備買價(jià)365.7萬元。 增值玩額47-541萬元,運(yùn)雜費(fèi)1.5萬元,增值80.135 萬元,款項(xiàng)全部付清。頂計(jì)秀值7-2萬,預(yù)計(jì)使用年限5年,分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)各年的折1舊額。
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2022-12-09
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金。抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入,12月份賬已經(jīng)報(bào)了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務(wù)費(fèi)280元,這個(gè)費(fèi)用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規(guī)模的會(huì)計(jì)分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規(guī)模,新開辦服務(wù)業(yè)購的稅控盤,可以借管理費(fèi)用——開辦費(fèi),貸銀行嗎?還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅費(fèi),貸銀行
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2019-01-09
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時(shí)他上月的銷項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
老師,供應(yīng)商開過來的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票時(shí)間為2022年7月22日,地址欄寫錯(cuò)了一個(gè)字,會(huì)不會(huì)影響增值稅抵扣呢
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2022-07-25
公司稅盤使用費(fèi)全額抵扣是抵扣增值稅,為啥在稅盤上可抵扣額不是全額呢?我該怎么操作
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2021-03-06
公司上月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額261.39,另稅控盤490專票 技術(shù)服務(wù)費(fèi)330普票,是不是都可以抵扣?公司無任何收入,看填的增稅主表是否正確。
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2017-01-09
老師,我想問下,小規(guī)模稅控盤抵扣分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個(gè)減免稅款,我添加成應(yīng)交稅費(fèi)的下一級明細(xì)科目嗎
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2019-09-16
我購買了稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,還沒有抵減,只做了購買的分錄,那么申報(bào)表中要填增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)嗎?一般納稅人
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2018-03-14
我是一般納稅人,上個(gè)月有280的稅控盤服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,在這個(gè)月交上個(gè)月增值稅時(shí),這個(gè)280的票可以抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅么
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2021-09-04
小規(guī)模購買稅控設(shè)備480一直未抵扣分錄怎么做呢?當(dāng)月或者當(dāng)季收入未超過3萬或9萬,這部分的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是嗎
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2019-04-21
老師:新公司準(zhǔn)備買稅控盤,買盤費(fèi)用發(fā)票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-12-18
我想咨詢個(gè)問題,就是我們12月份報(bào)11月份的報(bào)表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
老師,那個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi),付款時(shí),我是這么做,但是,6月季報(bào)時(shí)候,我申報(bào)抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人
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2018-11-09
小規(guī)模,做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應(yīng)交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
已認(rèn)證并抵扣的跨月增值稅專票發(fā)現(xiàn)是失控發(fā)票,要如何處理(可以開紅字發(fā)票對沖嗎)?是不是只要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
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2018-10-22
請問老師,小規(guī)模納稅人,稅控盤維護(hù)費(fèi)支付時(shí),我做:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。那抵扣稅款時(shí)怎么做分錄?
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2018-12-03
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個(gè)月若還有上個(gè)月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
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