
請問老師,小規模納稅人,稅控盤維護費支付時,我做:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金。那抵扣稅款時怎么做分錄?
答: 你好,借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
一般納稅人稅控盤維護費的抵扣分錄是不是借:管理費用-稅控盤維護費貸:銀行存款 抵扣時借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:管理費用-稅控盤維護費
答: 參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用480 貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用????280 貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買稅控盤的, 這個月不需要抵扣只寫購買分錄,就可以了吧購入稅控盤借:管理費用-辦公費 200 貸:庫存現金 200支付技術維護費借:管理費用-服務費 240 貸:庫存現金 240等以后抵扣的時候再做抵扣的分錄就可以了?
答: 是的,你的理解是正確的了


暢暢家 追問
2018-12-03 14:06
郭老師 解答
2018-12-03 14:15