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請問老師,小規模納稅人,稅控盤維護費支付時,我做:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金。那抵扣稅款時怎么做分錄?
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2018-12-03
老師請教:工程小規模企業9月在稅務局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應收賬款 90800 貸:工程結算 88076 貸:應交稅費一應交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
沒拿到增值稅抵扣聯能抵抗增值稅不?
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2020-03-10
公司上月有一個進項稅額261.39,另稅控盤490專票 技術服務費330普票,是不是都可以抵扣?公司無任何收入,看填的增稅主表是否正確。
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2017-01-09
老師,我想問下,小規模稅控盤抵扣分錄,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個減免稅款,我添加成應交稅費的下一級明細科目嗎
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2019-09-16
我購買了稅控盤技術維護費280元,還沒有抵減,只做了購買的分錄,那么申報表中要填增值稅減免稅額申報表明細嗎?一般納稅人
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2018-03-14
我是一般納稅人,上個月有280的稅控盤服務費的普通發票,在這個月交上個月增值稅時,這個280的票可以抵扣上個月的銷項稅么
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2021-09-04
小規模購買稅控設備480一直未抵扣分錄怎么做呢?當月或者當季收入未超過3萬或9萬,這部分的增值稅轉入營業外收入是嗎
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2019-04-21
公司稅盤使用費全額抵扣是抵扣增值稅,為啥在稅盤上可抵扣額不是全額呢?我該怎么操作
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2021-03-06
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
小規模城建稅和教育費附加是按季報還是按月報?一般納稅人呢?
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2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請問員工放棄買社保,他們的工資扣個稅后可以從公司賬戶發嗎?
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2016-12-09
老師,供應商開過來的增值稅專用發票,發票時間為2022年7月22日,地址欄寫錯了一個字,會不會影響增值稅抵扣呢
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2022-07-25
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費用,貸,現金。抵扣時借應交稅費,貸營業外收入,12月份賬已經報了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務費280元,這個費用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規模的會計分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規模,新開辦服務業購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
別人飯店不開了留下的稅控機還可以用嗎
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2015-12-10
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