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KTV的會員充值金額和待消費金額賬務怎么處理比較合適啊。
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2019-05-06
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發生以下業務: (1)從農業生產者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產加工白酒,白酒加工完畢,企業收回白酒8噸汽,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當地無同類市場價格。 (3)本月內甲酒廠將收回的白酒批發售出7噸,每噸不含稅售價16000元。 (4)另外,支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發票注明運輸費10000元,稅款900元。 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%) 要求 (1)計算已酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅 (2)計算甲酒廠應納的消費稅和增值稅
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2023-10-30
某建筑企業發生的下列管理費用中,無法取得增值稅專用發票的是( )。 A. 訴訟費 B. 綠化費 C. 召開會議時發生的場地租賃費 D. 消防費
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2017-05-17
老師,生活服務業免增值稅優惠從下個月就取消了,想問下我們在網絡平臺上賣門票是6個點征稅嗎?大米之類的產品是13個點嗎?
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2021-03-28
對外提供消防器材安裝及編程服務,已開具技術服務費增值稅專用發票,但是沒取得提供服務的費用成本發票,怎樣確認服務的成本?
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2019-04-16
企業(一般納稅人)從事研發活動是否屬于用于非增值稅應稅項目?研發活動直接消耗的材料、燃料和動力費用的進項稅額是否轉出?
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2021-12-15
老師,設了兩個未交增值稅科目,然后有一個的數據對不上賬,因為做了一直就沒有消,這種怎么處理呢?在另外一個上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師,我們是小規模,在稅務局進行了票種核定,領取了增值稅普票,現在想申請電子發票,是不必須早去稅務局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師,電商指定積分消費用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報與所得稅收入申報時不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
老師:我公司是消防檢測評估有限公司,發票名稱是維保費。在增值稅報表中我的數據是填在貨物及勞務 還是服務,不動產,無形資產
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2020-07-09
老師好:消費稅是用含消費稅的金額*消費稅率嗎?
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2024-01-24
ABC公司2021年每股收益為4元,支付的 每股股利為2元,每股賬面價值為40元,預期 收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。 公司股票數為0.85國債利率為7%,市場 風險溢價為5.5%。要求如下 (1)計算該公司的股權資本成本 (2)根據穩定增長模型估計股票價值; (3)假設當前公司股票交易價格為60元/ 股,根據穩定增長模型,計算隱含的增長率 (4)假設股利支付率保持不變,公司未來的 凈資產收益率(ROE)為多少時才能達到這 增長率?
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2022-04-10
以前的會計應交增值稅銷項、進項、已交增值稅都沒有結轉,我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應交增值稅-銷項應交增值稅-未交增值稅,貸方應交增值稅-進項稅額,應交增值稅-已交增值稅。這樣進項,銷項,已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
公司地區在北京,想申請臨時發票增量,但是專管員說現在臨時增量取消了,這個是真的嗎?
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2019-03-25
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉出多交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 (2)月份終了時,銷項大于進項,轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問,“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理?
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2022-09-22
9月30日,為降低采購成本,從丁公司一次購進了三套不需安裝的不同型號且有不同生產能力的設備X、Y、Z,取得的增值稅專用發票列示價款為880,000元、增值稅稅額為114,400元、取得的包裝費增值稅專用發票列示包裝費為20,000元,增值稅稅額為1,200元。假定設備X、Y、Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為300,000元、250,000元、450,000元。根據業務編制會計分錄
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2022-04-28
甲公司20x9年2月20日購入一臺機器設備并投入使用,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款200000元增值稅稅顏為26000元。因產品轉型,2x20年2月28日, 甲公司將該機器設備出售給乙公司,開具的增值稅要用發票上注明的價款為160000元,增值稅頗為20800元,出售時,該設備已計提折舊:38800元,已計提減值準備4000元,甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元,怎么做分錄呀?
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2020-03-28
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報的,我這個季度申報的時候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報多少?我們是小微型企業,小規模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對么?
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2020-07-13
公司購買商品。并收到增值稅專用發票。已認證了,現在需要退貨 。商家要求我們開紅字開票。但是這筆退貨涉及很多張增值稅專用發票包含很多產品類型。我現在要開紅字發票一張一張開。還是退貨的發票。要對應呢
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2019-02-18
生產銷售生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,增值稅納稅義務時間為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天,如果約定了預收款日期但是沒有收到預收款,在約定的當天增值稅納稅義務有沒有產生?
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2022-02-17
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