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小規(guī)模,季度收入未達(dá)到45萬,免交的增值稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2023-03-14
請(qǐng)問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
查賬征收的個(gè)體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補(bǔ)稅額有數(shù),為什么沒法扣款
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2021-05-25
本單位是門診,做活動(dòng)免掛號(hào)費(fèi),掛號(hào)費(fèi)10元免費(fèi)也要確認(rèn)收入?
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2018-09-20
老師你好,公司上個(gè)月還有應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)未抵扣稅額大于這個(gè)月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)要交的稅額,這種情況下還要計(jì)提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
9月份去拿八月份的水費(fèi)收據(jù)和支出了,應(yīng)當(dāng)放入那個(gè)月記賬
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2017-09-06
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請(qǐng)問一下,減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
有兩家兄弟公司,一個(gè)在香港地區(qū),一個(gè)在大陸地區(qū),原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區(qū)內(nèi)),供應(yīng)商在陸同時(shí)也出口到香港,現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易,供應(yīng)商也同時(shí)和我們轉(zhuǎn)換,此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦,是不是增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對(duì)方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔(dān)13%稅金申請(qǐng)的損失.對(duì)方覺得他們承擔(dān)了13%的增值稅,所以我們繳的增值稅不是我們?cè)黾拥某杀?是正規(guī)交易,客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票,那如果這么說,客戶和供應(yīng)商報(bào)價(jià)都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易,我們就不承擔(dān)增值稅的稅賦問題,只要承擔(dān)增值稅附加稅所得稅?
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2023-05-05
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
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2019-04-24
本期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額\",那么下棋認(rèn)證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“呢?
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2019-12-20
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人收入的稅金做銷項(xiàng)稅還是未交增值稅
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2019-10-14
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)嗎?
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2018-12-11
一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù),有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),每月未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-06
請(qǐng)問一下老師,小規(guī)模納稅人月底要不要做未交增值稅轉(zhuǎn)出呢?
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2020-03-26
老師,期未應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額30萬,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn))18萬,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產(chǎn)負(fù)債表中咱列示。
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2019-04-16
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借:原材料或庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-08-22
16年的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;第二步月末結(jié)轉(zhuǎn);第三步交納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2017-12-27
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
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