老師你好,公司上個(gè)月還有應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)未抵扣稅額大于這個(gè)月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)要交的稅額,這種情況下還要計(jì)提附加稅嗎?謝謝
蔚紫
于2020-02-22 14:42 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-22 14:45
你好,有要交的增值稅就交附加稅
教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金
根據(jù)《關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅[2016]12號(hào))文件規(guī)定:
自2016.1.2起,將免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金的范圍,由
現(xiàn)行的按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅的季銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的季銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人;
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您好,單純從你描述和分錄上看沒(méi)毛病
2019-08-06 16:59:41

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒(méi)辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56

你好,附加稅就是應(yīng)交增值稅乘以稅率,是抵扣后的。
2019-06-18 17:30:08

1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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