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不是說研發(fā)費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費用加計攤銷計入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計提跌價準備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
我們是小企業(yè)會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應(yīng)交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
所得稅問題,出售固定資產(chǎn)的會計分錄,2017年中級會計實務(wù)真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負債2125,貸:所得稅費用2125,相關(guān)資料
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2019-10-14
三季度末預(yù)交了所得稅,但忘了計提所得稅費用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠大于之前預(yù)交的金額,應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補記嗎?
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2017-04-08
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應(yīng)的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業(yè)成本包含期間費用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務(wù)報到,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費用。
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2019-01-10
老師,老師企企業(yè)在清算期的各種稅費的支出,是不是都可以計入到清算費用?嗯,還有做的經(jīng)營期的匯算清繳,的企業(yè)所得稅,嗯,是是放在清算費用當中,還是可以直接做企業(yè)所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請問一下500萬元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計入當期費用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
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