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老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設(shè)我上個月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購說12月會補貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計 算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模型是(?。?A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報增值稅時,做了未開票收入,但是也沒有進(jìn)貨的發(fā)票,請問做賬的時候可以做用現(xiàn)金購貨嗎?還是暫估購貨?如果暫估的話,因為后面也不會開發(fā)票進(jìn)來,也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會計分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項會務(wù)活動,預(yù)付給酒店10萬,實際酒店費用發(fā)生了30萬,酒店沒有給我們開具發(fā)票,因為這個會務(wù)結(jié)束了,我們確認(rèn)了收入,需要暫估成本,暫估成本的時候需要把這個預(yù)付款沖掉嗎,直接暫估20萬,還是要暫估30萬
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費分錄為借:制造費用-租賃費10000 貸:應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月,年末累計暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購買方,金額88495.58,稅額11504.42,價稅合計100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
是一般納稅人3月份進(jìn)貨9萬,出庫8萬,暫估入庫10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫的成本票是普票,只來了其中600元,4月份做帳做負(fù)數(shù)暫估入庫600,實際做帳也是的600元,這樣處理對嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務(wù)?
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2017-08-28
老師,我公司為咨詢服務(wù)業(yè),外請外部人員為我公司業(yè)務(wù)提供咨詢,我公司支付給咨詢員(業(yè)務(wù))的服務(wù)費(無發(fā)票)能直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本這個科目里面嗎?
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2019-06-26
我們是小規(guī)模納稅人,有一問題咨詢一下:我們的經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢,當(dāng)時在稅務(wù)局領(lǐng)的是增直稅發(fā)票,那我開商務(wù)信息咨詢費3個點可不可以?
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2019-06-17
工程管理咨詢服務(wù)費 開發(fā)票的時候內(nèi)容應(yīng)該選 咨詢服務(wù)/工程管理 然后選什么類 有鑒證咨詢服務(wù)費 也有其他服務(wù)費 還有很多選項 應(yīng)該選哪個
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2019-05-28
請問:國內(nèi)科創(chuàng)咨詢公司與海外人員簽訂了咨詢協(xié)議書,對方提供咨詢服務(wù),我們每月支付給海外人員的咨詢費,算勞務(wù)報酬還是成本還是其他呢?若為勞務(wù),請問是否屬于應(yīng)征增值稅業(yè)務(wù)?是否需要繳納增值稅?
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2019-10-15
教育科技有限公司可以申請下面經(jīng)營范圍嗎?教育咨詢,文化藝術(shù)交流活動策劃,會展會務(wù)服務(wù),教育產(chǎn)品開發(fā),家庭教育咨詢服務(wù),心理健康咨詢服務(wù),研學(xué)旅行服務(wù),旅游信息咨詢,拓展訓(xùn)練(不含高危險性體育項目)
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2019-10-22
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)的商品沒有收到進(jìn)項票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項票,月末對商品暫估入庫,這個暫估的金額是怎么算出來的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當(dāng)年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會導(dǎo)致退稅14000元,會不會查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ,每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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2021-01-14
預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模型是( )。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當(dāng)時做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬)
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2022-05-05
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