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公司因A項(xiàng)目資金不足而借款產(chǎn)生的借款利息,是計(jì)入A項(xiàng)目成本還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
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2018-09-13
銀行結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入?還是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入?
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2018-05-23
我想咨詢一下,公司借款如何處理 公司運(yùn)營(yíng)水泥銷售,向其他公司借款15萬(wàn)用于水泥購(gòu)買
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2024-11-22
我們公司要打往個(gè)人賬戶打個(gè)借款,過(guò)幾天就還回來(lái) 用途那里沒(méi)有借款 這兩個(gè)哪個(gè)可以?
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2021-09-26
之前公司領(lǐng)導(dǎo)借款了,后來(lái)給公司買了固定資產(chǎn)入賬,做的是借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在他又用發(fā)票報(bào)銷了費(fèi)用我寫的是借:管理費(fèi)用貸,銀行存款可是這樣其他應(yīng)收款那里又不對(duì)這要怎么做啊
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2018-07-28
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核;審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本一臺(tái)4299元,繪畫板一臺(tái)699元,文件柜5座共2800元,保險(xiǎn)柜2座共3200元,辦公臺(tái)5張共4002元);財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)出納要做幾筆帳,怎么做?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
老師您好,如果取得350萬(wàn)利率為8%的長(zhǎng)期借款,本年支付工程款300萬(wàn)元,付利息時(shí)300萬(wàn)元資本化,50萬(wàn)元費(fèi)用化, 還是350萬(wàn)元都資本化計(jì)入在建工程
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2020-05-01
突然想起來(lái),去年7-12月公司有筆長(zhǎng)期借款每月利息忘了計(jì)提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計(jì)提,我的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
單位借個(gè)人資金用于經(jīng)營(yíng)的,付出的低于銀行利息的借款費(fèi)用支出可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請(qǐng)問(wèn)借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過(guò)借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來(lái)水費(fèi)600 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會(huì)計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還沒(méi)有簽訂第3方協(xié)議 個(gè)人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 100 ,借應(yīng)交稅費(fèi) 100貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 這樣對(duì)嗎
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2020-10-23
老師問(wèn)下,公司沒(méi)有基本戶,餐費(fèi)是股東支付,報(bào)銷人是我,分錄,借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款對(duì)嗎?還是先做現(xiàn)金入帳,借,預(yù)付賬款貸,庫(kù)存現(xiàn)金,在借,管理費(fèi)用貸,貸,其他應(yīng)付款
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2019-06-26
單位采購(gòu)員借備用金,從網(wǎng)上買一些制作產(chǎn)品的材料,備件等等,我做的會(huì)計(jì)分錄有借,其他應(yīng)收款***貸,銀行存款發(fā)票回來(lái)的分錄借,費(fèi)用科目 進(jìn)項(xiàng)稅貸,其他應(yīng)收款***這樣對(duì)吧
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2018-08-09
為什么借方是制造費(fèi)用
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2021-06-23
專用發(fā)票未認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個(gè)對(duì)?
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2019-09-14
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