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這個題目的解析不大懂,教材里有關(guān)的分錄不應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款 696 貸:主營業(yè)務(wù)收入 480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 96 預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款 180 借:主營業(yè)務(wù)成本 280 應(yīng)收退貨成本 120 貸:庫存商品 400 解析里的分錄實(shí)在不明白
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2019-07-30
老師好,麻煩看看我的分錄有沒有錯,謝謝, 領(lǐng)用材料至xx項(xiàng)目 借:工程施工-xx項(xiàng)目-材料 貸:銀行存款 人工費(fèi) 借:工程施工-xx項(xiàng)目-人工費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-xx項(xiàng)目-材料 -人工 和甲方結(jié)算 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開票 借:工程施工-xx項(xiàng)目-合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-xx項(xiàng)目-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 謝謝老師。
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2022-09-22
老師,公司跟股東借款,這筆錢不還給股東個人了,是直接豁免還是轉(zhuǎn)為實(shí)收資本好呢?轉(zhuǎn)成實(shí)收資本需要做什么呢?
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2021-03-15
小額信貸公司,借款本金加利息40440元,應(yīng)收本金27000元,業(yè)務(wù)員提成共3000元,年利息應(yīng)收10440元,請問該怎么做賬務(wù)處理?
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2016-08-23
這個轉(zhuǎn)成本怎么轉(zhuǎn),是 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 嗎?還有就是金額是多少呢?
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2019-04-03
出售材料時:借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料為什么出售原材料,其他業(yè)務(wù)成本增加?
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2019-03-09
為什么計(jì)劃成本法下,材料采購入庫時,材料成本差異,超支計(jì)借方,節(jié)約記貸方
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2020-02-02
股東給公司借款,就是公司成立不久,沒有錢,股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,然后算借款,需要簽訂借款協(xié)議嗎,還是就拿銀行的回單就行
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2019-02-28
老師,1.我們是4s店,經(jīng)銷商從我們這兒拿車出去賣,先不會付款,賣掉了再付款,沒賣掉會退回來,我們怎么做帳?2.售后洗車收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是每洗一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是月末來轉(zhuǎn)?
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2016-12-03
請問老師,工程款為380萬,材料成本60,人工成本30,我是在什么基礎(chǔ)上面算材料成本和人工成本呢
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2020-07-14
現(xiàn)在是做內(nèi)賬,工程成本沒有預(yù)算金額,當(dāng)月的成本就結(jié)不了,后面收到工程款的當(dāng)月,這個分錄要怎么做?成本具體怎么結(jié),雖然有收到工程款了,但是后面還會有該項(xiàng)目的成本費(fèi)用的發(fā)生,關(guān)于這個賬務(wù)怎樣處理比較合理呢
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2017-03-23
9月3日收到原材料一批,數(shù)量110噸,材料成本,11萬元材料驗(yàn)收入庫貨款已于上月支付
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2021-09-29
向華光工廠購入A材料500公斤單價40元(不含稅)已用存款支付材料已驗(yàn)收入庫(材料采用實(shí)際成本核算)
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2023-04-02
老師您好 公司到一筆50萬的工程款需要支付給項(xiàng)目經(jīng)理,怎樣支付需要項(xiàng)目經(jīng)理提供成本發(fā)票嗎
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2021-01-08
營業(yè)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦? 本月沒有成本,但是供應(yīng)商退回了我們多轉(zhuǎn)的貨款,沖減原憑證后就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,要怎么調(diào)呢?
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2020-04-15
一筆去年開始接的工程款,現(xiàn)如今結(jié)款后,本應(yīng)當(dāng)期錄入的成本費(fèi)用,都沒有錄入,現(xiàn)如今是否還可以做賬?對方已經(jīng)結(jié)款,結(jié)款的金額是含了發(fā)生的成本費(fèi)用的
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2018-07-03
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-12-22
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-12-22
老師,本公司是從事軟件技術(shù)服務(wù),如何分配技術(shù)部人員工資,技術(shù)部人員工資是要分配到技術(shù)服務(wù)收入所對應(yīng)的成本嗎?以計(jì)提工資到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是以下這樣做嗎 分配技術(shù)部工資, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 確認(rèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)收入成本(技術(shù)部人員工資) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用
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2019-06-06
老師建筑企業(yè)一般納稅人,例如實(shí)際發(fā)生成本400萬、但是開票只有109萬、我的會計(jì)分錄可以這樣做嗎? 借:應(yīng)收賬款109 貸:工程結(jié)算100 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)9 借:主營業(yè)務(wù)成本400(實(shí)際發(fā)生的成本) 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 工程施工-合同毛利300 借:工程施工-合同毛利300 工程結(jié)算100 貸:工程施工-合同成本400 這個月的分錄可以這樣做?、
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2020-08-23
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