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超定期定額了,個(gè)體工商戶全年個(gè)人所得稅計(jì)算:應(yīng)納稅所得額=(收入*稅率)-工資扣除額
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2019-10-27
為什么補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備,要增加遞延所得稅資產(chǎn)?壞賬準(zhǔn)備不是不讓在所得稅中扣除嗎?
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2023-09-09
老師你好,老板說個(gè)人獨(dú)自企業(yè),只交個(gè)人所得稅,不交企業(yè)所得稅,老師是這種說法么?
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2020-02-26
老師,我在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)按扣除社保后的金額填的,但是專項(xiàng)扣除那一欄沒有填社保扣除金額,這樣申報(bào)個(gè)稅有沒有問題
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2021-06-15
代扣代繳企業(yè)所得稅、增值稅時(shí),代扣方(購買方)的企業(yè)所得稅、增值稅申報(bào)表中,是否包含相關(guān)內(nèi)容
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2024-06-21
李某2022年一月應(yīng)發(fā)工資一萬元,三險(xiǎn)一金繳納2300元,贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,子女專項(xiàng)附加扣除1000元住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除1000元,計(jì)算李某該月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額
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2022-11-24
工業(yè)企業(yè),1.對于客戶退回成品又重領(lǐng)取包材包裝,那原來領(lǐng)取包材費(fèi)用是否要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所得稅匯算這部分能扣除嗎?2.生產(chǎn)原料因包裝破損造成報(bào)廢,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,所得稅匯算時(shí)能扣除嗎?3.正常原料過保質(zhì)期報(bào)廢,會(huì)計(jì)分錄計(jì)管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出,這部分不需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但所得稅能扣除嗎?
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2019-02-12
企業(yè)收到的代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),需要交什么稅?增值稅?企業(yè)所得稅?
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2018-08-29
本年度外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以抵扣要補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-06
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 要求:根據(jù)上述資料分別回答下列問題。 (1)計(jì)算張某2019年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算張某2019年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-12-04
有中小企業(yè)利潤小于50萬,企業(yè)所得稅12.5%的說法嗎?
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2018-08-31
季度企業(yè)所得稅的計(jì)算方法,一般人,查賬征收企業(yè)
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2019-09-29
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務(wù)是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
一個(gè)公司給法人和投資人(股東)發(fā)工資的是一樣的嗎,是按工資申報(bào)個(gè)稅還是按股息紅利申報(bào)個(gè)稅呢,還有就是明年所得稅匯算清繳的時(shí)候是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除呢?麻煩能詳細(xì)簡答一下
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2018-10-16
趙寧為中國居民,2019年在香港取得經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額為300000元,講學(xué)收入100000元,已繳納個(gè)人所得稅30000元,在韓國取得利息收入100000元,經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額為220000元,已繳納個(gè)人所得稅45000元,該年度趙寧境內(nèi)綜合所得200000元,允許扣除三險(xiǎn)一金40000元,專項(xiàng)附加扣除10000元。問:趙寧2019年度繳納個(gè)人所得稅是多少
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2019-07-25
老師:咨詢一下關(guān)于房開企業(yè)預(yù)繳稅費(fèi)的問題。 1、預(yù)收商鋪房款預(yù)繳企業(yè)所得稅:在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),稅金及附加可以扣除,期間費(fèi)用可以扣除,對嗎?問題是:在本季度發(fā)生的期間費(fèi)用中,招待費(fèi)用是按實(shí)際發(fā)生額扣除,還是按收入的千分之5與實(shí)際發(fā)生額的60%孰低扣除。 2、預(yù)繳增值稅:本月退了房款,實(shí)際發(fā)生額為負(fù)數(shù)。增值稅的預(yù)繳該如何沖抵啊 ?
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2021-10-15
勞務(wù)派遣公司,收入是差額收入,所得稅扣業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候,我們按差額后的基數(shù)扣除,還是未扣差額的基數(shù)扣除啊
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2017-09-28
企除了企業(yè)所得稅需要匯算清繳,還有什么稅需要匯算清繳
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2023-03-24
六項(xiàng)附加扣除,所得月份是1月的,都可以享受哈,還有工資表是不是在加一列專項(xiàng)附加扣除呢
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2019-01-15
老師,我想問一下公司10月份購入一輛汽車,季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填報(bào)固定資產(chǎn)一次性扣除,然后申報(bào)所得稅要交的金額變少了。比如利潤總額是100萬,然后要交所得稅2.5萬。填了固定資產(chǎn)一次性扣除30萬后,實(shí)際利潤額變成70萬,交所得稅1.75萬。那和賬上計(jì)提的所得稅2.5不一致,這個(gè)要這么做賬啊?
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2022-01-18
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